Création de facture fournisseur à partir de plusieurs commandes fournisseurs/Documentation utilisateur : Différence entre versions

De ATM
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Ligne 14 : Ligne 14 :
  
  
* Pour l'utilisation de ce module, partons de la création d'une nouvelle commande. Pour cela, cliquez sur '''Nouvelle commande''' et créer le brouillon de celle-ci. A l'intérieur, ajouter le produit que vous commandez à votre fournisseur et ensuite ''validé votre commande''.
+
* Pour l'utilisation de ce module, partons de la création d'une nouvelle commande. Pour cela, cliquez sur '''Nouvelle commande''' et créer le brouillon de celle-ci. A l'intérieur, ajouter le produit que vous commandez à votre fournisseur et ensuite '''''validé votre commande'''''.
  
  

Version du 30 mars 2015 à 14:00

Le module permet de sélectionner les commandes fournisseurs en cours non facturées et de créer les factures en ajoutant à chaque facture fournisseur la totalité des produits et des commandes qui le concerne.

Informations pratiques

Pour ce module, les références fournisseurs sont obligatoires. Vous pouvez tout de même configurer un masque pour la référence fournisseur.

Démonstration : http://dolibarr.atm-consulting.fr/

Prochainement disponible sur Dolistore

Utilisation du module

  • Ce module vous permettra de créer une seule et unique facture fournisseur à partir de plusieurs commandes de ce même fournisseur. Pour l'utiliser, sélectionnez dans votre barre de menu le module Commercial et l'onglet Commandes fournisseurs.


  • Pour l'utilisation de ce module, partons de la création d'une nouvelle commande. Pour cela, cliquez sur Nouvelle commande et créer le brouillon de celle-ci. A l'intérieur, ajouter le produit que vous commandez à votre fournisseur et ensuite validé votre commande.


Nouvelle commande


  • Une fois que votre commande a été validé, il faut donc Accepter la commande pour ensuite créer la facture.
Accepter commande


  • Il faut maintenant que passer la commande. Vous pouvez choisir le moyen de passer votre commande auprès de votre fournisseur (Courrier, fax, email ou téléphone). Une fois cette étape faite, cliquez sur Passer commande.
Passer commande


  • La dernière étape c'est la réception de la commande. Vous pouvez choisir l'état de votre livraison (totale, partielle, annulée ou pas reçue). Pour créer une facture fournisseur à partir de plusieurs commandes, votre livraison doit être totalement reçue.
Commande totalement reçue


  • Cette procédure est valable autant de fois que vous avez de commande fournisseur.


  • Pour créer la facture de votre fournisseur, cliquez sur l'onglet Facturation commandes fournisseur.

Une fois que vous êtes sur cette page, vous retrouvez un tableau qui récapitule toutes vos commandes fournisseurs à facturer. Pour créer la facture de votre fournisseur, cliquez sur le bouton Générer les factures.

Commande à facturer


  • Une fois que vous avez généré les factures, une vignette en haut à droite apparaît en vous indiquant que la ou les factures ont été créées.
Facture créée


  • Lorsque vous vous rendez dans la fiche de votre fournisseur, vous pouvez voir qu'une facture c'est créée automatiquement.
Facture fournisseur


  • Si vous rentrez dans le détail de la facture, vous pouvez constater qu'elle a reprit l'ensemble de vos commandes et qu'elle a généré une seule et unique facture pour votre fournisseur.
Facture fournisseur