Module Note de Frais/Documentation utilisateur : Différence entre versions

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== Utilisation du module ==
 
== Utilisation du module ==
  
Dans le menu '''"NDF"''', vous pourrez trouver une page d'accueil qui reprend toutes vos notes de frais quel que soit l'état (En attente de validation/brouillon...).
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* Le module '''Notes de frais''' vous permet de visualiser directement la liste des différentes notes de frais. '''L'état''' de chaque note de frais est indiqué, ce qui permet de faire le suivi de chacune d'entre elles.
  
  
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[[Image:note de frais.png|center|thumb|1024px|NDF]]
  
[[Image:NDF accueil.png|center|thumb|1024px|Note de frais accueil]]
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[[Image:Ndf.png|center|thumb|1024px|Note de frais]]
  
== Création de note de frais ==
 
  
L'onglet '''"Nouvelle note de frais"''' vous permet de rédiger chaque note de frais de chacun de vos collaborateurs.  
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* Pour déclarer une note de frais, allez dans l'onglet '''Nouvelle note de frais''' qui se trouve dans le module '''Notes de frais'''. Sélectionner un utilisateur et saisissez la plage de date de votre note de frais. Si vous utilisez un véhicule personnel, il faut renseigner la catégorie et/ou la puissance fiscale. Les champs obligatoires sont en bleu foncé et les champs optionnels en gris. Une fois ces éléments renseignés, cliquez sur '''Créer un brouillon'''
  
  
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[[Image:déclaration ndf.png|center|thumb|1024px|Déclaration NDF]]
  
[[Image:Nouvelle NDF.png|center|thumb|1024px|Création de note de frais]]
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* Vous pouvez commencer à saisir vos frais en choisissant la '''rubrique,''' la '''date''' et le '''montant TTC'''.
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'''Attention aux taux de TVA''' : Pour les repas, vérifiez que les taux de TVA correspondent à votre justificatif. Pour les autres rubriques, les taux de TVA sont pré renseignés. Le taux de TVA doit être celui indiqué dans la rubrique et non celui du ticket.
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* Vous pouvez par ailleurs '''ajouter des fichiers''' (scans de vos justificatifs de frais) à votre fiche de note de frais.
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[[Image:fichier ndf.png|center|thumb|1024px|Fichier NDF]]
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* Dans l'exemple ci-dessous, il a été ajouté un repas collaborateur. '''L'icône jaune''' en fin de ligne, vous signale une saisie qui a été corrigée par une '''règle''' de gestion. En l'occurrence, une saisie de 13€ alors que le montant maximal autorisé est de 12€. Le montant est corrigé automatiquement.
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Les règles de gestion vous concernant sont visibles en bas de l'écran.
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[[Image:repas collaborateur.png|center|thumb|1024px|Règle de gestion]]
  
  

Version du 23 décembre 2014 à 11:18

Gestion de note de frais :

  • Frais KM avec interface GoogleMap
  • Règles sur les type de dépense et par groupe d’utilisateur,
  • Validation par des tiers hiérarchique ou non.

Information pratique

Démonstration : http://rh.atm-consulting.fr/

Utilisation du module

  • Le module Notes de frais vous permet de visualiser directement la liste des différentes notes de frais. L'état de chaque note de frais est indiqué, ce qui permet de faire le suivi de chacune d'entre elles.


NDF
Note de frais


  • Pour déclarer une note de frais, allez dans l'onglet Nouvelle note de frais qui se trouve dans le module Notes de frais. Sélectionner un utilisateur et saisissez la plage de date de votre note de frais. Si vous utilisez un véhicule personnel, il faut renseigner la catégorie et/ou la puissance fiscale. Les champs obligatoires sont en bleu foncé et les champs optionnels en gris. Une fois ces éléments renseignés, cliquez sur Créer un brouillon


Déclaration NDF


  • Vous pouvez commencer à saisir vos frais en choisissant la rubrique, la date et le montant TTC.

Attention aux taux de TVA : Pour les repas, vérifiez que les taux de TVA correspondent à votre justificatif. Pour les autres rubriques, les taux de TVA sont pré renseignés. Le taux de TVA doit être celui indiqué dans la rubrique et non celui du ticket.


Création NDF


  • Vous pouvez par ailleurs ajouter des fichiers (scans de vos justificatifs de frais) à votre fiche de note de frais.
Fichier NDF


  • Dans l'exemple ci-dessous, il a été ajouté un repas collaborateur. L'icône jaune en fin de ligne, vous signale une saisie qui a été corrigée par une règle de gestion. En l'occurrence, une saisie de 13€ alors que le montant maximal autorisé est de 12€. Le montant est corrigé automatiquement.

Les règles de gestion vous concernant sont visibles en bas de l'écran.

Règle de gestion


Les NDF impayées

L'onglet "Impayées" vous aide à retrouver toutes vos notes de frais qui n'ont pas été payées.


Note de frais impayées








Translation Note pod Fees

Management expense :

  • Fees KM GoogleMap interface
  • Rules on the type of expenditure and by user group,
  • Validation of hierarchical or not third parties.