Création de facture fournisseur à partir de plusieurs commandes fournisseurs/Documentation utilisateur

De ATM
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Le module permet de sélectionner les commandes fournisseurs en cours non facturées et de créer les factures en ajoutant à chaque facture fournisseur la totalité des produits et des commandes qui le concerne.

Informations pratiques

Pour ce module, les références fournisseurs sont obligatoires. Vous pouvez tout de même configurer un masque pour la référence fournisseur.

Démonstration : http://dolibarr.atm-consulting.fr/

Prochainement disponible sur Dolistore

Utilisation du module

  • Ce module vous permettra de créer une seule et unique facture fournisseur à partir de plusieurs commandes de ce même fournisseur. Pour l'utiliser, sélectionnez dans votre barre de menu le module Commercial et l'onglet Commandes fournisseurs.


  • Pour l'utilisation de ce module, partons de la création d'une nouvelle commande. Pour cela, cliquez sur Nouvelle commande et créer le brouillon de celle-ci. A l'intérieur, ajouter le produit que vous commandez à votre fournisseur et ensuite validé votre commande.


Nouvelle commande


  • Une fois que votre commande a été validé, il faut donc Accepter la commande pour ensuite créer la facture.
Accepter commande


  • Il faut maintenant passer la commande auprès de votre fournisseur. Pour cela, vous avez la possibilité de choisir comment passer votre commande (Courrier, fax, email ou téléphone). Pour continuer, cliquez sur le bouton Passer commande.
Passer commande


  • La dernière étape c'est la réception de la commande. Vous pouvez choisir l'état de votre livraison (totale, partielle, annulée ou jamais reçue). Pour créer une facture fournisseur à partir de plusieurs commandes fournisseurs, votre livraison doit être totalement reçue.
Commande totalement reçue


  • Une fois que toutes vos commandes fournisseurs ont été créées, vous pouvez passer à l'étape de création de la facture.


  • Pour créer la facture de votre fournisseur, cliquez sur l'onglet Facturation commandes fournisseur qui se trouve dans votre menu de gauche.

Une fois que vous êtes sur cette page, vous retrouvez un tableau qui reprend toutes vos commandes fournisseurs à facturer. Pour créer la facture de votre fournisseur, cliquez sur le bouton Générer les factures.

Commande à facturer


  • Une fois que vous avez généré les factures, une vignette en haut à droite apparaît en vous indiquant que la ou les factures ont été créées.
Facture créée


  • Lorsque vous vous rendez dans la fiche de votre fournisseur, vous pouvez voir qu'une facture c'est créée automatiquement.
Facture fournisseur


  • Si vous rentrez dans le détail de la facture, vous pouvez constater qu'elle a reprit l'ensemble de vos commandes et qu'elle a généré une seule et unique facture pour votre fournisseur.
Facture fournisseur